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企业内部审计职能创新优化研究——以江苏交通控股集团为例

2017-11-10分类号:F239.45

【作者】赵琪  沈王仙子  
【部门】扬州工业职业技术学院  
【摘要】本文通过对江苏交通控股集团内部审计现状分析,发现在我国企业的内部审计工作方法较为落后,职能较为单一,大多仅仅局限于传统法审计的功能。针对江苏交通控股集团内部审计中存在的问题,文章将"免疫系统"审计的五大创新职能引入到该企业中,实现了企业风险事前、事中、事后的全方面审计,充分发挥了内部审计在企业发展中的重要作用。通过本文的研究,对企业构建科学合理的新形势下内部审计的规范具有重要指导价值。
【关键词】免疫系统  内部审计  风险免疫
【基金】
【所属期刊栏目】财会通讯
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